
老師,以前收到材料款還沒開發(fā)票給人家,我只做預(yù)收賬款,現(xiàn)在開票了,我應(yīng)該怎么處理呢?分錄怎么寫呢?
答: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
請問發(fā)票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款,待原材料負數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料,待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負數(shù)嗎?
答: 你好,是進項發(fā)票的紅沖??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買某公司原材料1.借:原材料貸:預(yù)付賬款-收到發(fā)票部分貸:應(yīng)付賬款-未收到發(fā)票部分2.收到發(fā)票時借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款我認為第一部分錄直接做借:原材料貸:預(yù)付賬款第二部多此一舉
答: 您好,因為需要做暫估,發(fā)票未到的暫估入庫材料,貸方就應(yīng)當通過應(yīng)付賬款—暫估核算。





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小南瓜1031 追問
2020-05-08 16:48
張艷老師 解答
2020-05-08 16:48
小南瓜1031 追問
2020-05-08 16:54
張艷老師 解答
2020-05-08 16:57
小南瓜1031 追問
2020-05-08 16:58
張艷老師 解答
2020-05-08 17:00