老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對吧 答

算工資表時(shí)扣個(gè)人個(gè)稅部分扣下來多了,但金額不大,員工也不要求退,這個(gè)多扣下來的個(gè)人個(gè)稅部分怎么做分錄?本來 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 200.53就行了,現(xiàn)在工資表扣員工個(gè)稅230. 應(yīng)交稅費(fèi)那里是230.那現(xiàn)在多出來的29.47,貸放什么科目?二級放什么合適?
答: 因?yàn)槭呛芏鄠€(gè)員工加起來多口29.47的,不是一個(gè)人多扣,每個(gè)人多扣金額非常小,所以也不用退,請問老師多出來29.47,貸方放什么科目?二級放什么合適?
第三,和第五,這樣應(yīng)交稅費(fèi)一級科目貸方增加了,貸方表示應(yīng)交未交,但是它是退稅,為什么要這樣做分錄?謝謝
答: 你好,這是因?yàn)槌隹谪浳铮詴型硕愓摺?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,應(yīng)交稅金三級科目消平怎么做分錄
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
Momo58 追問
2020-05-08 15:20
王曉老師 解答
2020-05-08 15:29