
老師,我們收到一張發(fā)票11300,因?yàn)榉?wù)延期所以給對方扣款2000。我想問下這2000屬于我們的營業(yè)外收入,那在做賬的時(shí)候需不需要把進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)出來。。。。假如:借管理費(fèi)用10000 待認(rèn)證稅1300 貸銀行8000 營業(yè)外收入1769.91 稅轉(zhuǎn)出230.09 這樣做嗎?還是 借管理費(fèi)用10000 進(jìn)項(xiàng)稅1300 貸銀行8000 營業(yè)外收入2000??
答: 你好,應(yīng)是 借管理費(fèi)用10000 待認(rèn)證稅1300 貸銀行8000 營業(yè)外收入1769.91 稅轉(zhuǎn)出230.09
中興公司2020年11月有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:⑴ 在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺8元;⑵ 在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈甲材料2000元;盤虧乙材料30000元,該材料原購進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額為4800元;⑶ 在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)短少機(jī)床一臺(tái),該設(shè)備賬面原值為100000元,已提折舊70000元;⑷ 上述短款無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)作管理費(fèi)用處理;⑸ 經(jīng)查,上述甲材料盤盈系因計(jì)量器具不準(zhǔn)確造成的,乙材料盤虧系非正常損失;⑹ 經(jīng)批準(zhǔn),上述短少機(jī)床的損失作營業(yè)外支出處理。要求:根據(jù)上述資料,寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
答: 這道題也幫忙做下
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
訂單變更,材料過期報(bào)廢,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或者管理費(fèi)用,然后將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。需要怎么寫分錄?
答: 借:營業(yè)外支出 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)


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2020-05-08 10:33
立紅老師 解答
2020-05-08 10:36