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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-07 18:08

你好,一般納稅人的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是之前進(jìn)項稅額抵扣了,后面由于某個原因(比如購進(jìn)用于職工福利)不能抵扣了就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理

Ivy 追問

2020-05-07 18:11

會計憑證要怎么做?如果已經(jīng)成功抵扣了是不是就不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2020-05-07 18:13

你好,如果已經(jīng)成功抵扣了而按稅法規(guī)定不能抵扣,就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理的 
比如購進(jìn)用于職工福利,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄是
借:管理費用——福利費 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

Ivy 追問

2020-05-08 10:54

好的,了解了,謝謝老師

還想請教下老師,繳交的上一年度企業(yè)所得稅的會計分錄要怎么做?季度的要怎么做呢?

鄒老師 解答

2020-05-08 10:55

你好,繳交的上一年度企業(yè)所得稅(季度也是一樣處理),借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅,貸;銀行存款

Ivy 追問

2020-05-08 10:57

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤要怎么做

鄒老師 解答

2020-05-08 10:58

你好
借;本年利潤  ,貸;利潤分配——未分配利潤

Ivy 追問

2020-05-08 11:00

是企業(yè)所得

Ivy 追問

2020-05-08 11:00

是企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2020-05-08 11:07

你好,你是指計提的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的意思?

Ivy 追問

2020-05-08 11:11

是的

鄒老師 解答

2020-05-08 11:14

你好,借;本年利潤,貸;所得稅費用

Ivy 追問

2020-05-08 11:15

了解了,謝謝老師

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,要做進(jìn)項認(rèn)證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-25 09:05:39
你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
2021-06-22 20:45:32
你好 是的 根據(jù)規(guī)定是需要的 因為對方免稅的話 對方先享受免稅政策的 到時你要退他 他開紅字發(fā)票 然后開免稅普票給你們?nèi)胭~的
2020-03-09 16:15:33
你好,先認(rèn)證再做轉(zhuǎn)出處理 借:管理費用-福利費 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-30 12:41:45
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