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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-02 10:56

你好,一般納稅人之前的增值稅專用發(fā)票可以認證后,納稅申報時進項稅額轉(zhuǎn)出。賬務(wù)處理,因為你公司一般納稅人之前如果稅金已經(jīng)計入了存貨成本。只需要納稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出,賬面上不需要做賬務(wù)處理。

天天向上 追問

2018-11-02 11:01

我知道,我是說,這次要多認證,才能抵消以前的稅額,但是原材料就多了好多,進項稅額轉(zhuǎn)出,不用交稅,這樣原材料就多了好多。存貨有辦法不繳稅把他變少嗎?

牛老師 解答

2018-11-02 11:07

這個不好處理,除非這部分原材料只把稅金入賬,不含稅原材料金額暫不入賬。

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結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,月底是需要全部進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-29 11:46:49
用于福利的要進項轉(zhuǎn)出。
2022-02-11 14:56:57
您好,因為用銷項稅額科目
2021-10-25 08:32:08
銷售出去免稅的對應(yīng)的進項要轉(zhuǎn)出,不能抵扣,
2020-07-22 08:50:42
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