
上年度供應商賣給我們一批包材不合格就退貨了,以往的處理方式是下次再購該包材的時候從貨款中抵減,可現(xiàn)在我公司不再需要購買該規(guī)格的包材了,但其他規(guī)格的包材我們照常合作,而退貨的包材是已經(jīng)抵扣并是一張發(fā)票中其中一項,而且還是好幾個月都有,這種情況我們怎么處理更合適?
答: 退貨的那個發(fā)票沒有紅沖嗎
供應商給我司發(fā)一筆款作為獎勵,讓抵扣貨款,我司如何做比較好
答: 你們開發(fā)票給對方嗎?或者對方給你開負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司欠供應商100萬貨款,稅票已全部抵扣,貨款公帳付了70萬,老板私人帳戶付了30萬,這個賬要怎么做平。
答: 你好,發(fā)票需要退回去重新開具70萬的發(fā)票,已經(jīng)抵扣的要轉出,重新抵扣


花癡的鉛筆 追問
2020-05-07 14:34
樸老師 解答
2020-05-07 14:41
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2020-05-07 15:20
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2020-05-07 15:24
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2020-05-07 15:45
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2020-05-07 15:48
樸老師 解答
2020-05-07 15:54