
老師,我們的發(fā)票已經進項抵扣,納稅申報繳稅了,銷售方還能紅沖作廢的嗎?那我們做進項轉出,銷售方不再開票了,這個錢不是得自己承擔了?
答: 1、銷售方還能紅沖作廢的嗎?--對方仍然可以作廢的,但是這樣對方申報會出現(xiàn)異常的。 2、那我們做進項轉出,銷售方不再開票了,這個錢不是得自己承擔了?--是的,但是對方不開票的話,您公司可以去稅局舉報嘛
去年已抵扣的發(fā)票銷售方已沖紅重開后購貨方怎么作帳怎么申報納稅
答: 你好!金額有變動嗎?什么原因沖紅?一般是原分錄紅字沖回
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,不是每月認證通過的發(fā)票必須抵扣嗎?怎么在納稅申報報里有一欄是
答: 你好,如果是輔導期納稅人,當月認證,次月抵扣的

