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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-05-05 18:52

將進項稅額、銷項稅額、已交稅金,全部反方向結(jié)平,結(jié)平計入“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目中

悅耳的信封 追問

2020-05-05 18:53

那轉(zhuǎn)出未交增值稅讓它一直有數(shù)嗎?我自己做的都轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面,然后繳增值稅后,都平了

江老師 解答

2020-05-05 18:54

你先這樣結(jié)平后,再將數(shù)據(jù)傳圖片,我再幫助你看一下數(shù)據(jù)

悅耳的信封 追問

2020-05-05 19:09

按照老師的做法,已經(jīng)平了,沒有數(shù)了,除了計提的稅額以及未交增值稅,謝謝老師

江老師 解答

2020-05-05 19:58

那說明你們平時的賬務處理完全正確。

上傳圖片 ?
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你好,你計提的分錄是借管理費用貸銀行存款嗎?
2021-12-20 15:50:52
同學你好 做分錄的時候直接做就行了 直接沖減
2021-10-15 10:44:25
你好 ; 借主營業(yè)務成本 -工資 - 修理費 - 油費 銀行存款 ;應付職工薪酬- 工資
2021-10-09 11:36:55
您好 請問入賬的時候 進項稅額怎么寫的分錄
2021-07-10 10:32:46
您好 借銀行存款 貸,其他應付款的,
2020-09-07 08:38:45
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