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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-05 13:29

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2020-05-05 13:30

然后做一個結轉(zhuǎn)
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅9000。

小睿 追問

2020-05-05 13:36

第一個是計提嗎

郭老師 解答

2020-05-05 13:37

第一個分錄是結轉(zhuǎn)進項的,第二個分錄結轉(zhuǎn)銷項的
金額分別是1000和1萬。
第三個金額是9000結轉(zhuǎn)應該繳納的增值稅。

小睿 追問

2020-05-05 13:41

好的,意思是增值稅不用計提,只做轉(zhuǎn)出就可以了是擺。

小睿 追問

2020-05-05 13:43

如果是進項大于銷項,就不用結轉(zhuǎn)了是擺。就是上面所有分錄都不用做了對不

郭老師 解答

2020-05-05 13:43

你好

可以的,

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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,不用這樣處理的,   1、收到進項:借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 進項稅, 2、開出增值稅發(fā)票:貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --銷項稅銷項, 銷項稅銷項 - 進項 = 本月 應該交稅金(銷項和進項在“應繳稅費 -- 應繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù)。 月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應繳稅費 -- 未交增值稅》科目,月末,《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額應該是0), 3、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:   借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應繳稅費 -- 未交增值稅, 如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是負數(shù)(余額在借方)則:   借:應繳稅費 -- 未交增值稅   貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅, 4、如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負數(shù))說明該余額要下月留抵; 如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額; 5、繳稅后:   借:應繳稅費 -- 未交增值稅,貸:銀行存款
2019-04-21 09:12:57
要先把進項稅結轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
進項多不用做分錄 就行
2019-04-03 10:23:26
你好,每月進項銷項差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額結轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,表示留底不用賬務處理了
2018-12-15 12:17:19
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