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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-04-03 10:23

進項多不用做分錄 就行

白雪 追問

2019-04-03 10:29

那個進項稅額轉出,是不是填23攔里,其他進項稅額轉出里

白雪 追問

2019-04-03 10:30

玲老師 解答

2019-04-03 10:30

要填寫在和你進項轉出原因一樣的那樣 沒有一樣的填寫在其他里

白雪 追問

2019-04-03 10:36

不明白,我是住宿專用發(fā)票認證了,不應該認證,需要進項稅額轉出,改填那一欄?

玲老師 解答

2019-04-03 10:47

出差的住宿費可以抵扣  你要是招待費就填寫在15欄

白雪 追問

2019-04-03 11:02

我們是招待費,這筆稅額不能抵扣,但我在系統(tǒng)里已經認證了,所以進項稅額轉出,你說填在15攔里集體福利,個人消費里是嗎?這樣就可以進項稅額轉出了是嗎

玲老師 解答

2019-04-03 11:06

對的  填在15攔里集體福利,個人消費里是  還要做轉出的分錄   這只是填寫報表

白雪 追問

2019-04-03 11:32

做賬該怎么做

玲老師 解答

2019-04-03 11:44

借管理費用 貸進項轉出

白雪 追問

2019-04-03 11:54

這張發(fā)票不含稅金額是4930.19:稅額是295.81,含稅金額5226:用現金付費,請問全分錄該怎么寫

玲老師 解答

2019-04-03 12:04

借管理費用 -招待費 應交稅費  貸銀行存款 
借管理費用 貸進項轉出

白雪 追問

2019-04-03 15:05

做兩個分錄是嗎?借,管理費用4930.19.借應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出295.81貸,庫存現金這樣做對嗎

玲老師 解答

2019-04-03 15:30

兩個分錄  按我上面寫你的分錄做就對

白雪 追問

2019-04-03 15:34

借,管理費用貸進項稅額轉出這兩個分錄后面跟什么數字,能平嗎

玲老師 解答

2019-04-03 15:40

借管理費用 -招待費4930.19 應交稅費 295.81貸銀行存款5226 
借管理費用  295.81貸進項轉出 295.81 
就是把不能抵扣的進項記到管理費用 里了  也就是和普票一樣全額記管理費用 里了  
看看我說清楚了嗎

白雪 追問

2019-04-03 15:47

第一個分錄,借,應交稅費后面用寫應交增值稅~進項稅額轉出295.81是嗎?第二個分錄,借管理費用~招待費295.81:貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出這樣對嗎

玲老師 解答

2019-04-03 15:53

1借管理費用 -招待費4930.19 應交稅費 -應交增值稅進項295.81貸銀行存款5226 
2借管理費用~招待費295.81:貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出

白雪 追問

2019-04-03 16:10

第一個分錄借,應交稅費~應交增值稅~進項稅額295.81對吧,我用現金付的錢,貸,庫存現金這樣對嗎?老師

玲老師 解答

2019-04-03 16:12

你付款是現金付的 就貸庫存現金

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相關問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 2,不需要結轉,不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
你好,最好根據稅負來交稅的。
2023-08-29 11:24:36
哈哈,偷懶唄省略了中間的計算步驟
2022-04-19 16:37:42
你好 你的理解是正確的
2021-12-28 08:50:20
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