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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-04 09:27

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

千千雪 追問

2020-05-04 09:29

謝謝老師,那最后這個應(yīng)交稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

文文老師 解答

2020-05-04 09:29

應(yīng)交稅費不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,它是負(fù)債類科目

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借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負(fù)數(shù)。
2020-06-19 17:21:34
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)32842.82 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17
你是一般納稅人嗎,這個減免稅額是轉(zhuǎn)到這個未交增值稅科目下面。
2018-12-30 10:47:23
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,你這是進項的明細(xì)帳嗎?
2020-05-26 15:24:42
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