老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復過一位同學,因進項為贈 問
鍋具的稅務處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統操作:在出口退稅申報系統中,只需對可退稅的 8 件產品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統操作。 后續(xù)處理:留存好報關單、贈品相關合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

銷售部門報銷的業(yè)務招待費 餐費 都是做銷售費用-業(yè)務招待費還是管理費用-業(yè)務招待費?還是都可以?
答: 有獨立的銷售部門的話,是要計入銷售費用-業(yè)務招待費。 對于區(qū)分如何判斷的話,個人建議如果用于已有的老客戶的招待費,是要計入銷售費用-業(yè)務招待費的,如果用于潛在的客戶招待,是要計入管理費用-業(yè)務招待費
招待客戶的餐費,記:管理費用--業(yè)務招待費就可以?還是銷售費用--業(yè)務招待費用?
答: 你好,計入銷售費用--業(yè)務招待費用核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
員工報銷業(yè)務招待費餐費按公司規(guī)定單次不能超過500,但是員工拿了票是520的,這樣報銷時怎么報
答: 按公司規(guī)定,按500元進行報銷


lucky 追問
2020-04-30 14:44
文文老師 解答
2020-04-30 14:45