老師,公司員工去工廠回來的加油費(fèi),當(dāng)天去當(dāng)天回的 問
可以,可以入差旅費(fèi)的 答
老師 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉稅是指什么呢 問
您好,你是指開通稅務(wù)嗎? 答
老師,金馬商貿(mào)的實(shí)操課,就是那些領(lǐng)料單,入庫 出庫單 問
您好,這種一般是倉管人員負(fù)責(zé)的 答
有懂出口退稅業(yè)務(wù)的老師嗎,9月份收到兩筆跨境人民 問
您好,? 9月收到日本兩筆跨境人民幣(18.03萬),即使不開票也要做兩件事:1. 銀行國際收支申報(bào);2. 按收入性質(zhì)報(bào)稅。出口貨款可退稅(需報(bào)關(guān)單%2B銀行水單),一般收入季度不超30萬免增值稅,但企業(yè)所得稅要交(如利潤2.16萬,25%稅率交5400元)。保留銀行流水、合同備查。 答
境內(nèi)單位在境外買房居住、辦公等,屬于增值稅征稅 問
您好,這個(gè)除非轉(zhuǎn)讓,否則不屬于 答

我們公司去年虧損300萬,今年第一季度虧損100萬,但是4預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤30萬,這種情況,賬面上需要做什么賬務(wù)處理么?不需要計(jì)提企業(yè)所得稅吧?
答: 你好,不用,到6月底2季度末再根據(jù)情況確定要不要計(jì)提
現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增13萬。應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅12,000,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?年底已按照賬務(wù)利潤計(jì)提所得稅。
答: 你好,這個(gè)調(diào)增具體的什么業(yè)務(wù) 繳納的企業(yè)所得稅借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年度企業(yè)所得稅調(diào)增需補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那個(gè)企業(yè)所得稅怎么處理?比如需交企業(yè)所得稅是2萬,以下哪種處理方式是正確的①反結(jié)賬2017年12月的賬,加計(jì)提所得稅的分錄,使得資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配-未分配利潤=上年未分配利潤+今年凈利潤②不需要反結(jié)賬2017年12月的賬,直接補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅,借利潤分配-未分配利潤2萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2萬,資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配-未分配利潤上年未分配利潤+今年凈利潤-本次利潤分配-未分配利潤的2萬如果是②,利潤表上的所得稅費(fèi)用那里未體現(xiàn)2萬
答: 你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計(jì)提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的


?? S. 追問
2020-04-30 07:38
徐阿富老師 解答
2020-04-30 07:52
?? S. 追問
2020-04-30 07:56
徐阿富老師 解答
2020-04-30 08:22
?? S. 追問
2020-04-30 08:28
徐阿富老師 解答
2020-04-30 08:35