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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-24 19:59

增值稅基本都是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,那基本都是差額征稅了嗎?那和特別注意的差額征稅的項(xiàng)目有區(qū)別嗎?比如旅游業(yè),

段會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2016-05-26 11:46

您好,老師,我可以理解為初步計(jì)算(10-8)×11%后,如果企業(yè)還有取得的其他增值稅專票可以抵扣的話,可以在(10-8)×11%的值中再減去?謝謝

鄒老師 解答

2016-05-24 15:36

不可以的
10萬(wàn)-8萬(wàn)就是差額,意思是你銷項(xiàng)稅額=10*11%,進(jìn)項(xiàng)稅額=8*11%

鄒老師 解答

2016-05-24 20:03

其實(shí)沒(méi)有什么大區(qū)別
旅游業(yè)因?yàn)橐郧笆菭I(yíng)業(yè)稅,存在差額征收,與之前其他營(yíng)業(yè)稅的項(xiàng)目會(huì)有所不同

鄒老師 解答

2016-05-26 11:47

是的                          
不客氣

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不可以的 10萬(wàn)-8萬(wàn)就是差額,意思是你銷項(xiàng)稅額=10*11%,進(jìn)項(xiàng)稅額=8*11%
2016-05-24 15:36:53
你好,如果你們認(rèn)證了的話需要做轉(zhuǎn)出。
2019-07-24 18:05:01
同學(xué),你好 是可以的
2024-08-08 10:26:43
同學(xué)你好,一般納稅人取得差額征收企業(yè)的專票是可以抵扣哈。差額征收企業(yè)自己差額征收部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣的
2022-04-16 01:09:21
你好,同學(xué),實(shí)務(wù)問(wèn)題建議你去**搜索會(huì)計(jì)問(wèn)小程序里面的實(shí)務(wù)板塊向?qū)嵅倮蠋熖釂?wèn),有專門的實(shí)操老師進(jìn)行回復(fù)。
2019-04-02 14:40:31
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