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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-28 11:45

您好,本期銷項-進項-上期留抵,不需要交增值稅

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上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-07 17:32:38
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
您好,本期銷項-進項-上期留抵,不需要交增值稅
2020-04-28 11:45:23
你好同學,本月肯定有余額,因為銷項不于進項%2B期初留抵。 沒有形成應納稅額時,不需要作轉(zhuǎn)出。
2024-01-10 21:03:13
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