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送心意

答疑何老師

職稱注冊會計師

2019-01-08 16:10

你的進項沒有抵扣完是嗎

珠珠4209 追問

2019-01-08 16:11

是的

答疑何老師 解答

2019-01-08 16:13

一般情況下,如果月末是有留底,就什么也不做; 
 
這時:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目為負數(shù),就是留抵稅額; 
 
如果有要交的增值稅: 
 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
 
這樣,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目期末為0; 
 
然后次月繳納的時候,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目也就平了. 
 
減免稅額確認抵扣 
 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅額(減免稅額) 
 
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅 
 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
 
結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,應(yīng)交增值稅費-應(yīng)交增值稅二級科目余額為0 
 
應(yīng)交稅費-未交增值稅 為下月應(yīng)交增值稅額.

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你的進項沒有抵扣完是嗎
2019-01-08 16:10:20
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
可以的
2017-09-04 22:00:33
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