国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-27 15:08

你好,借:預付賬款 貸:銀行存款
借:相關成本費用 貸:預付賬款 銀行存款

妖精打架 追問

2020-04-27 15:11

還有別的做法嗎?

小云老師 解答

2020-04-27 15:42

一般就是這樣,你指什么別的呢?

妖精打架 追問

2020-04-27 17:45

就是如果我沒設置預付賬款科目。還有沒有其他做法

小云老師 解答

2020-04-27 17:48

那可以用其他應收款或者應付賬款

妖精打架 追問

2020-04-27 17:53

用應付賬款怎么做?

小云老師 解答

2020-04-27 18:40

把前面分錄的預付改成應付就行了

妖精打架 追問

2020-04-28 08:34

借:應付賬款  10000
 貸:銀行存款  10000
借:相關成本費用 21132
 貸:應付賬款   10000
貸:銀行存款  11132

妖精打架 追問

2020-04-28 08:35

是這樣吧?

小云老師 解答

2020-04-28 09:23

是的,是這樣。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:銀行存款?。担?貸:主營業(yè)務收入  貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
2022-06-15 20:50:00
同學你好 借;在途物資,應交稅費(進項稅額),貸;銀行存款
2022-02-10 09:59:47
你好!你先借管理費用—房租 貸應付賬款。然后付款的時候借應付賬款 貸銀行存款
2022-01-06 11:06:33
借在建工程貸銀行存款。
2021-12-30 12:50:11
你好,首付款應該是現(xiàn)金支付的,你可以直接做現(xiàn)金支出
2021-10-03 09:11:27
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...