国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-14 14:10

你好,
付款時,借:預付賬款 9600  貸:銀行存款  9600
借:預付賬款  5400  貸:銀行存款  5400
收到發(fā)票時,借:相關成本費用  貸:預付賬款  16000
這樣預付賬款出現(xiàn)貸方余額1000,表示為我們應付的款項

妖精打架 追問

2020-01-14 14:16

我是這個月付的5400

立紅老師 解答

2020-01-14 14:30

你好,借:預付賬款 5400 貸:銀行存款 5400,就是這筆分錄,

妖精打架 追問

2020-01-14 14:46

到我做的借貸不平衡呀

立紅老師 解答

2020-01-14 14:47

你好,您說哪筆分借貸不平呢

妖精打架 追問

2020-01-14 14:53

我上個月的會計分錄是:借:預付賬款  9600   貸:銀行存款  9600
這個月的會計分錄是:借:預付賬款 5400 貸:銀行存款 5400   借:成本16000  貸:預付賬款  16000

立紅老師 解答

2020-01-14 14:56

你好,分錄不是平的么,

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:銀行存款?。担?貸:主營業(yè)務收入  貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
2022-06-15 20:50:00
同學你好 借;在途物資,應交稅費(進項稅額),貸;銀行存款
2022-02-10 09:59:47
你好!你先借管理費用—房租 貸應付賬款。然后付款的時候借應付賬款 貸銀行存款
2022-01-06 11:06:33
借在建工程貸銀行存款。
2021-12-30 12:50:11
你好,首付款應該是現(xiàn)金支付的,你可以直接做現(xiàn)金支出
2021-10-03 09:11:27
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...