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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-10 11:33

借原材料,貸銀行存款

黃春梅 追問

2019-11-10 11:41

借:原材料—食葵76669.32
      應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)84252*9%=7582.68
    貸:銀行存款84252
不應(yīng)該是這樣做嗎?我還要銷售呢

venus老師 解答

2019-11-10 11:45

你這樣做也是可以的,只是普通發(fā)票不能抵扣

黃春梅 追問

2019-11-10 11:59

若我按12元/公斤銷售(上圖發(fā)票),請(qǐng)幫我做一下會(huì)計(jì)分錄,然后我要交多少增值稅

venus老師 解答

2019-11-10 22:53

一樣的,單價(jià)改為12就行然后乘于你的數(shù)量就是金額

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借固定資產(chǎn)? 未確認(rèn)融資費(fèi)用? 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
2022-04-10 15:24:42
一、付款時(shí)的分錄是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 二、暫估入庫 借:庫存商品(或原材料) 貸:預(yù)付賬款
2020-07-02 21:53:37
借固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)貸銀存,長(zhǎng)期應(yīng)付款 借長(zhǎng)期應(yīng)付款,財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀存
2019-08-12 15:40:06
你好 6月份,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 7月份,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款
2019-07-08 20:30:55
你好! 可以先暫估入賬,或者等發(fā)票到了再計(jì)入固定資產(chǎn),先做一筆,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月發(fā)票到了,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2018-08-04 18:57:22
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