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送心意

小劉老師

職稱,注冊會計師

2020-04-26 20:53

你收錢的時候,借銀行存款,貸預(yù)收賬款61000,做收入,預(yù)收減少了28000,現(xiàn)在把預(yù),33000沖了就是了,借預(yù)收,貸銀行。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-26 21:01

老師能把完整得分錄幫我謝謝嗎 我沒有掛預(yù)收 我原來直接計入營業(yè)收入了  以前得分錄直接做的 借銀行存款61000 貸營業(yè)收入57547.17  應(yīng)交稅費3452.83 然后我這個月紅沖了 是要做  借銀行存款-61000 貸營業(yè)收入-57547.17  應(yīng)交稅費-3452.83  但是又重新開了28000 和退給他們得錢 不知道怎么掛分錄

小劉老師 解答

2020-04-26 21:05

紅沖的時候不要借銀行-61000,因為此時你沒有減少銀行存款,可以用其他科目,比如預(yù)收賬款。再開票的時候,就是借預(yù)收28000,貸收入,稅。退錢,借預(yù)收33000,貸銀行33000.此時預(yù)收這個科目正好是0,

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-26 21:13

謝謝老師 聽你這么講后就明白了

小劉老師 解答

2020-04-26 21:18

不客氣。祝你工作順利!

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-26 21:23

老師我還想問問 比如我們是派遣工資 對方發(fā)來的工資表上面收入構(gòu)成里面有個烤火費 我是需要把工資單獨做個科目 烤火費做成營業(yè)成本 還是就可以直接做成應(yīng)付工資 ?對方想做成福利費就不算工資總額 這種對嗎 我記得烤火費不管是做的福利還是工資 都是要合并計稅的 烤火費沒有發(fā)票只是在工資表里面列明

小劉老師 解答

2020-04-26 21:36

你的理解是對的,烤火費不管是做的福利還是工資 都是要合并計稅的,但是你前面說的老師不太明白,不是借成本,貸應(yīng)付工資或福利費嗎?

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-26 22:04

我想表達的是這個意思 比如工資1000 烤火費100合計1100 借成本 1100貸應(yīng)付工資 1000營業(yè)成本福利費100還是就可以直接做 借成本1100貸應(yīng)付工資1100

小劉老師 解答

2020-04-27 09:42

正確的是,借成本,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-福利費

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你收錢的時候,借銀行存款,貸預(yù)收賬款61000,做收入,預(yù)收減少了28000,現(xiàn)在把預(yù),33000沖了就是了,借預(yù)收,貸銀行。
2020-04-26 20:53:15
您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負(fù)數(shù)。
2021-12-14 17:41:42
1、銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務(wù)處理: 借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、如果是購貨方,根據(jù)紅票入賬,會計分錄: 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 借:應(yīng)交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)
2019-04-14 16:10:40
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-07-30 09:52:41
你好,原來的 分錄是?
2017-03-18 09:40:13
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