
老師,去年是小規(guī)模。開了一些票,然后生成一般納稅人。今年現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳過了,要沖回去年開的票,負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)開了,是做到以前年度損益調(diào)整么
答: 你好,是的,涉及損益類科目的用以前年度損益調(diào)整
以前年度損益調(diào)整對(duì)匯算清繳時(shí)如何體現(xiàn)?可以做為以前年度虧損嗎?
答: 你好,不體現(xiàn)在匯算清繳中的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,一般納稅人公司,進(jìn)項(xiàng)票做以前年度損益調(diào)整了,是進(jìn)項(xiàng)票沒抵扣就做到去年賬里了,做完調(diào)整,那報(bào)稅該怎么處理呀?匯算清繳怎么處理?謝謝老師
答: 您好,麻煩您寫下相關(guān)分錄。您應(yīng)當(dāng)按照不含增值稅金額做成本費(fèi)用


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2020-04-26 16:23
小云老師 解答
2020-04-26 16:25
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