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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-04-26 15:22

來不了票匯算清繳調(diào)成本就行了,不用去把暫估沖紅

自我 追問

2020-04-26 15:34

不是說要把之前的沖紅嗎

自我 追問

2020-04-26 15:35

如果暫估的成本來得到一部分發(fā)票又怎么做

小云老師 解答

2020-04-26 15:39

你所得稅調(diào)增交了就行了,不用
有發(fā)票你就沖紅再按發(fā)票做

自我 追問

2020-04-26 15:43

沖紅重新做了后還要怎么處理

小云老師 解答

2020-04-26 15:54

就按你發(fā)票正常入賬。

自我 追問

2020-04-26 15:56

入賬后,還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

小云老師 解答

2020-04-26 16:00

你沖紅也會沖之前的成本,也是一樣按你發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)成本

自我 追問

2020-04-26 16:03

我就是糾結(jié)這個(gè)問題

小云老師 解答

2020-04-26 16:05

也是一樣按你發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)成本

自我 追問

2020-04-26 16:09

就是正常結(jié)轉(zhuǎn)嘛,那我這個(gè)工程成本沖紅之前的后,不就是負(fù)數(shù)了嗎

小云老師 解答

2020-04-26 16:14

怎么可能會是負(fù)數(shù)呢?

自我 追問

2020-04-26 16:21

沖紅的成本比正常有發(fā)票的成本多撒

小云老師 解答

2020-04-26 16:24

??不明白你的思路,你之前做了100,現(xiàn)在沖100就是0啊

自我 追問

2020-04-26 16:32

之前的是2019年的,現(xiàn)在做是2020年的,2019年暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了的

小云老師 解答

2020-04-26 16:33

我知道的,但你今年沖紅是借以前年度損益調(diào)整啊,哪來的負(fù)數(shù)呢

小云老師 解答

2020-04-26 16:33

但你今年沖紅是貸以前年度損益調(diào)整

自我 追問

2020-04-26 16:48

之前的暫估的成本我現(xiàn)在直接沖紅,沒有用以前年度損益調(diào)整,麻煩老師說一下具體處理分錄,謝謝!

小云老師 解答

2020-04-26 16:50

借:原材料等 貸以前年度損益調(diào)整

自我 追問

2020-04-26 16:53

我工程成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了的

小云老師 解答

2020-04-26 16:54

是啊,我知道呀
借:原材料等 貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
來不了票匯算清繳調(diào)成本就行了,不用去把暫估沖紅
2020-04-26 15:22:44
你好,要隨收入轉(zhuǎn),可以暫估材料成本。
2018-12-10 14:37:45
同學(xué)你好,需要調(diào)增,在成本費(fèi)用明細(xì)表里調(diào)增
2020-05-08 23:12:03
這個(gè)分錄是 借成本 貸庫存?
2018-03-07 15:55:10
出售和發(fā)出結(jié)轉(zhuǎn)差異都是一樣的算法,材料成本差異率=總差異÷總計(jì)劃成本
2019-08-09 13:59:29
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