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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-10-09 09:17

你好,這個(gè)你昨天就問了,材料成本可以暫估,人工的只能做九月份的

啊貝 追問

2019-10-09 10:09

老師,沒有其它的方法嗎?現(xiàn)在10 11月工資 如果不結(jié)轉(zhuǎn) 就一直在賬戶上掛著  這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)按照中標(biāo)價(jià)開完了 以后這個(gè)項(xiàng)目不在開票了  那這種情況咋辦呀

樸老師 解答

2019-10-09 10:16

沒有,這個(gè)這么沒有的哦,除非你有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票

啊貝 追問

2019-10-09 14:29

那好吧,我是小規(guī)模 核定征收 成本卡的不是很嚴(yán),沒辦法,我最后還是贊估了工資了

啊貝 追問

2019-10-09 14:31

老師,我如果是材料發(fā)票贊估 分錄怎么寫呢

樸老師 解答

2019-10-09 14:36

跟有發(fā)票的一樣只是材料后面帶著暫估

啊貝 追問

2019-10-09 14:38

老師,這個(gè)是不是要設(shè)二級(jí)明細(xì) 贊估

樸老師 解答

2019-10-09 14:41

嗯,直接這樣做就行借:原材料

貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款

下月初用紅字

借:原材料  (紅字)

貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字)

收到發(fā)票

借:原材料(材料采購)



貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)

啊貝 追問

2019-10-09 15:28

老師 你好 材料暫估分錄這樣寫 對嗎?
借:工程施工  100
貸:其他應(yīng)付款 -暫估價(jià)  100

借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估  100
貸:工程施工   100

等到10月入賬的時(shí)候 
紅沖暫估
借:工程施工 100
貸:其他應(yīng)付款 -暫估價(jià) 100
實(shí)際分錄
借:工程施工-100
貸:其他應(yīng)付款 -暫估價(jià) 100

樸老師 解答

2019-10-09 15:35

第一個(gè)是工程施工暫估的

啊貝 追問

2019-10-09 15:37

老師,不應(yīng)該是應(yīng)付賬款贊估嗎?
主營業(yè)務(wù)成本 贊估 下個(gè)月用不用紅沖呀

樸老師 解答

2019-10-09 15:44

你看我給你的暫估分錄,應(yīng)付賬款都付了還暫估啥?就是因?yàn)槌杀静恢谰唧w的所以才暫估

啊貝 追問

2019-10-09 15:51

老師,你的分錄是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,請麻煩你看一下我寫的分錄
實(shí)際分錄 
借:工程施工 
貸 :應(yīng)付賬款 
我上面的分錄 最后一步分錄 應(yīng)付賬款后不應(yīng)該在寫贊估了

樸老師 解答

2019-10-09 15:59

往來款不用暫估,暫估的是成本和材料的

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相關(guān)問題討論
您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2022-03-16 09:26:06
那可以直接計(jì)入費(fèi)用了
2020-08-13 15:53:37
你好,這個(gè)你昨天就問了,材料成本可以暫估,人工的只能做九月份的
2019-10-09 09:17:02
按照實(shí)際購買價(jià)格入成本吧
2017-11-29 13:58:01
這個(gè)可以做采購單,貨已經(jīng)到了,發(fā)票未到,需要做采購入庫單,出庫處理了。需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
2019-10-20 17:16:45
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