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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-26 15:21

你好 你去年 有做計提和繳納分錄 是嗎

陰天的向日葵 追問

2020-04-26 16:18

沒有

meizi老師 解答

2020-04-26 16:19

你好 那你去年繳納的時候怎么做的

陰天的向日葵 追問

2020-04-26 16:30

去年不是我做的賬    我剛接手

meizi老師 解答

2020-04-26 16:34

你好 那你就先去查下之前怎么做分錄的。  這樣你才好看怎么來做賬   最好是看看計提了沒有  和繳納分錄分別怎么做的

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沒有
2020-04-26 16:18:48
多交的應(yīng)該在應(yīng)交增值稅借方 本季度正常做稅金 最后下來就貸方把上季度多交的借方的抵消了
2019-10-15 23:24:33
您好!每個月都計提就可以了。 按抵扣后的計提。
2017-10-21 14:34:12
做賬只做借應(yīng)交增值稅 貸銀行,應(yīng)交稅費-附加稅,貸銀行,不計提不結(jié)轉(zhuǎn)哈,后面你計提或者是結(jié)轉(zhuǎn)就沖掉這個借方了
2020-12-14 09:16:05
那你這個沖掉計提那個,借稅金及附加負數(shù), 貸應(yīng)交稅費,負數(shù) 后續(xù)那個需要交再按你們實際交那個去計提就可以
2019-10-31 11:01:27
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