
老師1-3月社保疫情單位部分減了16000,現(xiàn)在社保局不退回單位銀行賬戶,用于抵減4月要繳納的社保15000,剩余的1000抵減5月繳納的社保,低減的4月社保又包括了單位和個人部分的,我們領導讓我們沖抵。因為當時1-3月是銀行支付的,沖回我掛的其他應付款過渡處理的這樣對嘛借:管理費用 -16000貸:應付職工社保 - 16000借:應付職工社保 -16000貸:其他應付款 -16000 4月處理借:管理費用 12000貸:應付職工社保 12000借:應付職工社保 12000 其他應收款(個人)3000貸:其他應付款 15000
答: 你好!是可以這樣處理的
籌建期的所有費用都是老板自己出錢直接去買,沒有過銀行賬戶。我拿到這些發(fā)票大概五十多萬,做的是借:管理費用-開辦費,貸:其他應付款-老板。 現(xiàn)在發(fā)生了一筆裝修業(yè)務,不給發(fā)票的。錢我以備用金讓老板借出來,掛他的其他應收款?,F(xiàn)在我可以把老板的其他應收款和其他應付款對沖嗎
答: 您好,可以對沖的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當時收到社保局的生育津貼時 借:其他應收款10000 貨:銀行存款 1000現(xiàn)在返還生育津貼給員工時借:銀行存款 10000 貸:其他應付款:10000另外還補發(fā)了產(chǎn)假3個月的基本工資,從銀行賬戶上發(fā)放的。這個要怎么做分錄呢?
答: 你好,你可能分錄寫反了是嗎?


芊茗 追問
2020-04-25 10:40
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2020-04-25 10:54
芊茗 追問
2020-04-25 10:56
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2020-04-25 11:00
芊茗 追問
2020-04-25 11:00
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2020-04-25 11:01