老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能同時(shí)用在一個(gè)客戶 問(wèn)
同學(xué),你好 是可以的 答
我是銷貨單方,我現(xiàn)在有一張發(fā)票要作廢,在我的系統(tǒng) 問(wèn)
你好,可以查得到的,你正常查到這張發(fā)票,然后拉到最后查看詳細(xì)信息。 答
老師,公司找搬運(yùn)工裝貨是找的個(gè)人,要求個(gè)人要開(kāi)票 問(wèn)
可以代開(kāi) 現(xiàn)代服務(wù)*物流輔助服務(wù) 答
比如對(duì)方上月的發(fā)票少開(kāi)了一分錢 這種是怎么處理 問(wèn)
同學(xué)你好 這個(gè)按發(fā)票來(lái)做 答
老師好!這個(gè)是律師事務(wù)所的工資表,我申報(bào)個(gè)稅時(shí)是 問(wèn)
你好,沒(méi)有看到工資表 答

3.華陽(yáng)公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)12月5日,收到艾投資個(gè)人投資投入的一項(xiàng)專利技術(shù),雙方評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值為330 000元,由稅務(wù)所代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)330 000元,按規(guī)定增值稅不能進(jìn)行抵扣。根據(jù)投資協(xié)議,應(yīng)確認(rèn)實(shí)收資本--艾投資300 000元,其余作為資本公積處理。(2)收到某單位的欠款6000元,存入銀行,憑證編制如下: 借: 銀行存款??? 600??? 貸:?應(yīng)收賬款????? 600(3)會(huì)計(jì)小王在月底進(jìn)行余額試算平衡計(jì)算,發(fā)現(xiàn)所有賬戶借方余額之和=所有賬戶貸方余額之和,由此推斷自己賬務(wù)絕對(duì)沒(méi)有錯(cuò)誤。 (4)華陽(yáng)公司2019年4月30日銀行存款對(duì)賬單的存款余額為269000元,4月底公司與銀行往來(lái)的其余資料如下:①4月30日收到購(gòu)貨方轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為36800元,已經(jīng)送存銀行,但銀行尚未入賬。②本公司當(dāng)月的水電費(fèi)用1325元銀行已代收為支付,但公司未接到通知而尚未入賬。③本公司當(dāng)月開(kāi)出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票,尚有48320元未兌現(xiàn)。④本公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票12240元,因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣煌?/p>
答: 借,無(wú)形資產(chǎn)330000 貸,實(shí)收資本300000 資本公積30000 正確 不對(duì),比如科目記錯(cuò),金額多計(jì)都是試算不出來(lái)的。 對(duì)賬單余額269000?36800-48320
3.華陽(yáng)公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)12月5日,收到艾投資個(gè)人投資投入的一項(xiàng)專利技術(shù),雙方評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值為330 000元,由稅務(wù)所代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)330 000元,按規(guī)定增值稅不能進(jìn)行抵扣。根據(jù)投資協(xié)議,應(yīng)確認(rèn)實(shí)收資本--艾投資300 000元,其余作為資本公積處理。(2)收到某單位的欠款6000元,存入銀行,憑證編制如下: 借: 銀行存款??? 600??? 貸:?應(yīng)收賬款????? 600(3)會(huì)計(jì)小王在月底進(jìn)行余額試算平衡計(jì)算,發(fā)現(xiàn)所有賬戶借方余額之和=所有賬戶貸方余額之和,由此推斷自己賬務(wù)絕對(duì)沒(méi)有錯(cuò)誤。 (4)華陽(yáng)公司2019年4月30日銀行存款對(duì)賬單的存款余額為269000元,4月底公司與銀行往來(lái)的其余資料如下:①4月30日收到購(gòu)貨方轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為36800元,已經(jīng)送存銀行,但銀行尚未入賬。②本公司當(dāng)月的水電費(fèi)用1325元銀行已代收為支付,但公司未接到通知而尚未入賬。③本公司當(dāng)月開(kāi)出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票,尚有48320元未兌現(xiàn)。④本公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票12240元,因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣煌?/p>
答: 借,無(wú)形資產(chǎn)330000 貸,實(shí)收資本300000 資本公積30000 正確 不對(duì),比如科目記錯(cuò),金額多計(jì)都是試算不出來(lái)的。 對(duì)賬單余額269000?36800-48320 你計(jì)算一下調(diào)整后的余額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人收到增值稅普通免稅發(fā)票怎么入賬,一般納稅人開(kāi)岀增值稅普通免稅發(fā)票怎么入賬
答: 收到普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)做賬,開(kāi)普通發(fā)票正常確認(rèn)收入


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2020-04-24 22:27
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