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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-24 17:28

你好同學(xué),可以將這些科目都結(jié)0,轉(zhuǎn)給總公司 ,就可以了同學(xué),
合并時(shí)你們不用做處理,你
借:實(shí)收資本
資本公積
未分配利潤
負(fù)債類科目
貸:所的這資產(chǎn)科目
你結(jié)0他們?nèi)胭~就好了。

伶俐的仙人掌 追問

2020-04-24 17:33

老師 請(qǐng)問科目怎么結(jié)0呢?是做什么分錄呢

何江何老師 解答

2020-04-24 18:01

借負(fù)債類計(jì)所有者權(quán)益類貸的是資產(chǎn),那差額為分配利潤。

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相關(guān)問題討論
這些科目都是總公司的余額是嗎 你們不是要注銷吧
2020-05-27 17:15:50
你好,附表三第一行為清算獲得的資產(chǎn)價(jià)值也就是貨幣資金金額
2020-05-21 18:58:12
你好同學(xué),可以將這些科目都結(jié)0,轉(zhuǎn)給總公司 ,就可以了同學(xué), 合并時(shí)你們不用做處理,你 借:實(shí)收資本 資本公積 未分配利潤 負(fù)債類科目 貸:所的這資產(chǎn)科目 你結(jié)0他們?nèi)胭~就好了。
2020-04-24 17:28:13
是的,需要做累調(diào)的,這個(gè)分錄是正確的。
2019-12-22 15:34:09
那你只能追溯調(diào)整了,不過你這樣稅務(wù)會(huì)非常麻煩
2019-05-27 09:11:22
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