老師,請(qǐng)問一下我們公司有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留存,但我們公司為了保證稅負(fù)率,每個(gè)月都沒有認(rèn)證完進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,正常繳納增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額的科目余額大于銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問這種情況下月底怎么計(jì)提增值稅?繳納是怎么做會(huì)計(jì)分錄?
方陳許
于2020-04-24 11:50 發(fā)布 ??1172次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-24 12:01
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交增值稅的。
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當(dāng)你發(fā)生銷售有銷項(xiàng)時(shí)候
借:應(yīng)收賬款等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
當(dāng)你購買東西發(fā)生進(jìn)項(xiàng)時(shí)候
借: 借:原材料(或固定資產(chǎn)等)
應(yīng)交稅費(fèi)——一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
月份終了,企業(yè)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2019-12-11 10:53:45

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是費(fèi)用還是存貨?
2019-03-28 15:55:43

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交增值稅的。
2020-04-24 12:01:23

您好,您是一般人 還是小規(guī)模?
2021-01-11 11:37:53

?你好? 1. 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ?沒有進(jìn)項(xiàng)稅; 那么你就按你實(shí)際發(fā)生的銷項(xiàng)稅去繳納即可 2;? 如果有進(jìn)項(xiàng)稅那么月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可 到時(shí)抵減了進(jìn)項(xiàng)稅在做 余額繳納增值稅即可??
2021-07-23 17:04:24
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郭老師 解答
2020-04-24 12:01
方陳許 追問
2020-04-24 12:19
郭老師 解答
2020-04-24 12:24