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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-24 09:30

你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款,貸;銀行存款

???? 追問(wèn)

2020-04-24 15:12

現(xiàn)在做了這筆分錄,未交增值稅余額就出現(xiàn)借方,我要怎么調(diào)

鄒老師 解答

2020-04-24 15:13

你好,這個(gè)不需要調(diào)整,多交本來(lái)就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方的

???? 追問(wèn)

2020-04-24 15:33

那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣正常嗎

鄒老師 解答

2020-04-24 15:36

你好,多交稅款,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣是正常的

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你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款,貸;銀行存款
2020-04-24 09:30:25
分錄中不考慮二級(jí)科目。 假設(shè):本月應(yīng)繳稅金2000元,實(shí)際你們公司繳納了2400元,下月稅金1900元。 分錄: 本月計(jì)提稅金: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 2000 貸:應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 2000 本月實(shí)際繳納稅金: 借:應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 2400 貸:銀行存款 2400 下月計(jì)提稅金: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1900 貸:應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 1900 下月實(shí)際繳納稅金 借:應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 1500 貸:銀行存款 1500 其實(shí),本月多繳的就相當(dāng)于下月預(yù)繳的,你不用管它,就按日常分錄做就可以了。 補(bǔ)充答案: 多繳的稅款你不用去管它的,你的分錄怎么做就還怎么去做,如果是期初多繳稅款了,應(yīng)交稅金會(huì)出現(xiàn)借方余額,這不影響任何事情的。月底你再按實(shí)際業(yè)務(wù)去計(jì)提稅金,借貸方一沖減余額為貸方,但余額會(huì)比你實(shí)際計(jì)提的稅金少,那么少的那部分就是你上個(gè)月多繳的那部分稅。
2015-11-05 14:42:11
你好 退回沒(méi)做分錄 現(xiàn)在抵稅也不用做
2019-01-10 10:30:31
您好!是因?yàn)槭裁炊嘟弧R话憧鄱愂菚?huì)按實(shí)際扣的。
2017-06-06 15:51:38
不用特別處理,如果有稅款,可以抵減。
2019-06-18 17:40:11
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