
老師您好 我想請教您一下 就是公司之前三個月給兩位員工發(fā)放了9000多的勞務(wù)報酬,不是正式員工,我走的勞務(wù)報酬申報的個稅,賬上做的管費勞務(wù)費或者應(yīng)付職工薪酬工資,公戶出去的也是寫的工資,但是收款的人不愿意去稅局代開發(fā)票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我 把這個收現(xiàn)金沖掉之前做賬的,然后再找一下費用票來抵消 這樣做可以嗎,我要怎么做這個才比較合理,如果找票找什么樣的票,他也不是我們員工
答: 對方這個人在其他公司有工資嗎?主要是有社保嗎?
勞務(wù)公司 開的勞務(wù)費發(fā)票,借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,發(fā)工資就是勞務(wù)成本,這個勞務(wù)成本需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
答: 你好,是的,勞務(wù)成本期末需要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
保潔代開的勞務(wù)費發(fā)票給我們 ,我們幫他代扣代繳個稅,我查詢了資料,就說直接做勞務(wù)費,但是我們幫他代扣代繳個稅,個稅系統(tǒng)申報的總額是工資+勞務(wù)費,我做賬還需要把勞務(wù)費計提到應(yīng)付職工薪酬下面?。?/p>
答: 是的同學(xué),你們計提一下就好了,就是一個科目問題


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2020-04-23 17:01
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