
我單位計提及支付勞務費記賬應為:計提時為借:管理費用-勞務費,貸:應付職工薪酬-勞務費支付時為借:應付職工薪酬-勞務費,貸:銀行存款。我現(xiàn)在直接做成借:管理費用-勞務費,貸:銀行存款了,沒過應付職工薪酬科目,該如何調(diào)賬?謝謝!
答: 你好! 可以不用計提的,不用調(diào)整的 以后改過來就可以了
老師,問一下,勞務費直接計入:借:管理費用-勞務報酬 貸:應付職工薪酬-勞務報酬 發(fā)放時:借:應付職工薪酬-勞務報酬 貸:銀行存款 ,能不能直接寫成一筆:借:管理費用-勞務報酬 貸:銀行存款
答: 可以直接做管理費用-勞務報酬 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?老師,用不用從應付職工薪酬過度一下借:管理費用-勞務費24000貸:應付職工薪酬-勞務費24000借:應付職工薪酬-勞務費24000貸:銀行存款24000
答: 借管理費用,勞務費 貸銀行存款就可以的。
發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
比如說職工聚餐 分錄是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬發(fā)放工資借:應付職工薪酬貸:銀行存款支付社保時借管理費用(公司)應付職工薪酬(個人)貸銀行存款,這些分錄對嗎


聰慧的電腦 追問
2025-04-28 09:02
樸老師 解答
2025-04-28 09:03
聰慧的電腦 追問
2025-04-28 09:38
樸老師 解答
2025-04-28 09:42