
老師,我當(dāng)前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),然后還有稅控盤的服務(wù)費(fèi)280也可以抵扣,那我的留抵稅額是不是也包含這筆280?
答: 這個后續(xù)抵扣時候做抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
購入稅控盤費(fèi)用必須在當(dāng)月抵扣形成留抵稅額嗎?留抵稅額有沒有時間限制?
答: 當(dāng)年度的費(fèi)用,最好當(dāng)年度申請抵減
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
金稅盤的服務(wù)費(fèi)沒抵扣完算留抵稅額嗎
答: 不算

