
去年12月份忘記計提企業(yè)所得稅,今年1月份繳納了所得稅197.75元。要怎么處理?分錄怎么做
答: 計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
去年的所得稅今年1月份繳納了,但是12月份未計提,要怎么做分錄?
答: 補計提,然后做繳納分錄 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份忘記計提季度所得稅10000元。 1月交納了該費用。 1月份怎么做所得稅賬務處理
答: 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅10000 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款10000 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整 10000


木子 追問
2020-04-23 14:09
maize老師 解答
2020-04-23 14:12
木子 追問
2020-04-23 14:17
maize老師 解答
2020-04-23 14:19