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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-23 13:04

你好  你之前認證發(fā)票 做賬的時候怎么做分錄的   好寫轉(zhuǎn)出分錄

春霞11249828 追問

2020-04-23 13:07

以前分錄 借:管理費用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額  貸:現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-04-23 13:10

你好 那你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就做  借管理費用 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

春霞11249828 追問

2020-04-23 13:12

不需要做沖減進項稅?如果銷售方重新開具專用發(fā)票金額,那認證發(fā)票后怎么做分錄?

春霞11249828 追問

2020-04-23 13:14

我們是購買方

meizi老師 解答

2020-04-23 13:18

你好  你現(xiàn)在是做轉(zhuǎn)出的分錄    ;然后銷售方開了紅字發(fā)票給你 你在做 紅沖分錄 。

春霞11249828 追問

2020-04-23 13:28

老師好,負數(shù)發(fā)票購買方也要用來做賬??只要新更正的發(fā)票行不

meizi老師 解答

2020-04-23 13:31

你好 可以做賬 的 你要紅沖的 。 你不是認證了嗎  你不拿著紅字發(fā)票來沖分錄 。到時你收到發(fā)票還得做賬 不然賬就多了

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你好!借:相關(guān)費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-07-12 13:39:53
你好,需要做分錄的 借;財務(wù)費用等科目 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 )
2017-08-12 10:13:53
你好!借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-12-06 09:52:28
你好 你之前認證發(fā)票 做賬的時候怎么做分錄的 好寫轉(zhuǎn)出分錄
2020-04-23 13:04:18
借:管理費用等 -福利費 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借管理費用等貸進項轉(zhuǎn)出
2019-08-20 11:01:30
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