
你好,余老師,我這個(gè)公司以前沒(méi)做過(guò)賬的,從19年5月份開始做賬,只有銀行存款按銀行實(shí)際余額,應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款、長(zhǎng)期借款這些科目只錄了一方,貸方大于借方,期初建軍賬有什么辦法調(diào)平?
答: 差額放到利潤(rùn)分配的
2016年做了一張借款憑證,借:銀行存款5萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款5萬(wàn),直到現(xiàn)在也沒(méi)有還,我想把這筆賬調(diào)一下,方案一:先做紅字借:銀行存款5萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款5萬(wàn),然后做借銀行存款5萬(wàn),貸:長(zhǎng)期借款5萬(wàn),這個(gè)發(fā)生在2016年12月,現(xiàn)在是2018年底,不知道直接這樣做行不行,我們是虧損,影響不影響其他?方案二:我直接做一張憑證,借:其他應(yīng)付款5萬(wàn),貸:長(zhǎng)期借款5萬(wàn),這樣行不行?哪個(gè)是對(duì)的
答: 這個(gè)錢借的是個(gè)人的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
股東轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元借款給公司,分錄是借銀行存款,貸長(zhǎng)期借款還是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款
答: 借銀行存款,貸其他應(yīng)付款

