老師好!請(qǐng)教一下 : (內(nèi)賬)購進(jìn)貨物貸記應(yīng)付款多了,跨月支付貨款少付了幾千塊錢,我該怎么記賬?
黑色曼陀羅
于2020-04-23 10:16 發(fā)布 ??1022次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-23 10:19
你好 你內(nèi)賬的話 你就把分錄沖掉 按你實(shí)際的應(yīng)付賬款來掛賬 支付就行了。 比如10000元 你付款了800元 少付款2000 。 你就把庫存商品的進(jìn)價(jià)做8000 別做10000
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你好 你內(nèi)賬的話 你就把分錄沖掉 按你實(shí)際的應(yīng)付賬款來掛賬 支付就行了。 比如10000元 你付款了800元 少付款2000 。 你就把庫存商品的進(jìn)價(jià)做8000 別做10000
2020-04-23 10:19:24

你好 借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款 先這樣來做賬
2020-06-17 14:26:53

你好,目前我國的會(huì)計(jì)制度是“權(quán)責(zé)發(fā)生制”,其弊端是現(xiàn)金流無法準(zhǔn)確體現(xiàn),利潤往往變成“白條”。
建議公司內(nèi)部賬采用“收付實(shí)現(xiàn)制”的記賬原則,沒有回收的貨款暫不計(jì)入營業(yè)收入,這樣的好處是安全性高。其實(shí)內(nèi)部賬就是在大流水賬的基礎(chǔ)上加上成本核算有關(guān)內(nèi)容,用收入-成本-費(fèi)用-稅金=利潤。
2020-03-24 08:33:15

同學(xué),你好
那之前的貨有發(fā)票嗎?
2020-07-11 15:19:47

你好!你之前做的是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在每月攤銷,就是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 就行。
2020-07-31 10:35:18
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黑色曼陀羅 追問
2020-04-23 10:31
meizi老師 解答
2020-04-23 10:34