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754282543
于2020-06-17 14:26 發(fā)布 ??1440次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-17 14:26
你好 借應付賬款-暫估 貸銀行存款 先這樣來做賬
754282543 追問
2020-06-17 14:28
等來了發(fā)票再都紅沖嗎重新記賬嗎
meizi老師 解答
2020-06-17 14:29
你好 嗯是的 到時等著發(fā)票來沖暫估 按實際發(fā)票做賬
2020-06-17 14:31
應付賬款-暫估 貸銀行存款這筆分錄也得紅沖,那銀行存款的發(fā)生額紅沖再記沒在付款當日,
2020-06-17 14:32
你好 那你就直接把做如果暫估與實際發(fā)票沒有金額差異的 借應付賬款-暫估 貸應付賬款 借應付賬款貸銀行存款
2020-06-17 14:34
把付款的部分從暫估里沖出來,對吧?老師
2020-06-17 14:37
嗯是的 就把暫估明細給沖掉了
2020-06-17 14:39
要是按第二種等來了發(fā)票我就貼在隨便一張付款的憑證后邊都行吧,在其他的憑證上寫發(fā)票減**憑證
2020-06-17 14:40
見**號憑證
2020-06-17 14:45
你好 嗯 沒有差異的話 你可以把發(fā)票附憑證后面就行了 可以
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,暫估的應付賬款未沖賬,現(xiàn)付了其中的部分貨款,怎么記賬
答: 你好 借應付賬款-暫估 貸銀行存款 先這樣來做賬
老師,公戶付了一筆之前的貨款,但是賬上沒有登記應付賬款要怎么處理呢?
答: 同學,你好 那之前的貨有發(fā)票嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前給往來單位付的房租預付款我記到他們應付賬款-應付貨款了,我現(xiàn)在以后每月攤銷,怎么記賬憑賬?
答: 你好!你之前做的是借:應付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在每月攤銷,就是借:管理費用 貸:應付賬款 就行。
以前沒有掛應付賬款,現(xiàn)在怎么付應付賬款的貨款???
討論
第二題貨款未付不應該是貸應付賬款嗎
請問老師:應付賬款現(xiàn)在欠6-12月份貨款,賬期三個月,我應該給結9月份之前的貨款?還是6-12月份貨款?
使用“應付賬款”核算“預付賬款”的賬務處理時,預付賬款記應付賬款的借方,收到貨記應付賬款的貸方。那如果收到貨需補付記應付賬款借方、退回多余金額記應付賬款貸方,對嗎?我覺得以下這道題B選項也是對的。
老師,你好,我想問一下,應付賬款出現(xiàn)在貸方,是負數(shù),表示的是不是,預付的貨款。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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