@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問
申報(bào)時(shí)間:9 月無需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個(gè)完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

1.老師 小規(guī)模季報(bào) 無收入利潤(rùn)總額負(fù)數(shù) 利潤(rùn)表所得稅那行不用填是嗎?2.所得稅、增值稅、附加稅也都0申報(bào)嗎?
答: 你好,沒有收入,也是要填企業(yè)所得稅申報(bào)表的。 沒有收入,增值稅、附加稅直接0申報(bào)。
老師 小規(guī)模企業(yè)總得增值稅 所得稅 附加稅 總得稅點(diǎn)加起來是多少?
答: 你好,季度不超過30萬,免征增值稅和附加稅的。如果超過,增值稅3%,附加稅是增值稅的12%仔減半。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
所得稅年利潤(rùn)按稅年終清算后確定的數(shù)額(是什么時(shí)候意思)*稅率(是好多),小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)票要認(rèn)證嗎?小規(guī)模增值稅是不是不含稅銷售額*3%,企業(yè)所得稅是利潤(rùn)總額*25%,城建稅就是增值稅*7個(gè)點(diǎn),教育費(fèi)附加是增值稅*3個(gè)點(diǎn),地方教育費(fèi)附加就是增值稅*2個(gè)點(diǎn)請(qǐng)問這些是正確的嗎
答: 所得稅年利潤(rùn)按稅年終清算后確定的數(shù)額(是什么時(shí)候意思,去學(xué)堂里學(xué)企業(yè)所得稅清算課程,)*稅率(是好多25%)。小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)票要認(rèn)證嗎?不要。小規(guī)模增值稅是不是不含稅銷售額*3%,是的,企業(yè)所得稅是利潤(rùn)總額(所得稅年利潤(rùn)按稅年終清算后確定的數(shù)額)*25%.城建稅就是增值稅*7個(gè)點(diǎn),教育費(fèi)附加是增值稅*3個(gè)點(diǎn),地方教育費(fèi)附加就是增值稅*2個(gè)點(diǎn)請(qǐng)問這些是正確的


火星上的洋蔥 追問
2020-04-22 14:43
彩麗老師 解答
2020-04-22 14:44
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2020-04-22 14:46
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2020-04-22 14:50
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2020-04-22 14:52
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2020-04-22 14:57
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2020-04-22 14:58