老師,發(fā)票沒來,做暫估入賬會(huì)計(jì)分錄:借周轉(zhuǎn)材料-CTP板子貸應(yīng)付賬款然后轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用里面借:制造費(fèi)用-CTP板子貸周轉(zhuǎn)材料-CTP板子但是沖回暫估入賬,那么轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用-CTP板子貸周轉(zhuǎn)材料-CTP板子也要沖回嗎?如果發(fā)票收到是不是全部沖回再做賬嗎?我現(xiàn)在很郁悶是:制造費(fèi)用-CTP板子貸周轉(zhuǎn)材料-CTP板子里面含有稅金怎么處理?它應(yīng)該不含稅金,那么不含稅金,制造費(fèi)用這個(gè)分錄怎么做賬,請(qǐng)老師給做一下分錄好嗎?
 
- 春暖花開 - 于2015-10-08 11:24 發(fā)布 ??2527次瀏覽 
-  送心意
                                                     會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 職稱: 中級(jí) 
2015-10-08 11:33
收到發(fā)票后,全部沖回再按發(fā)票金額再做分錄就好,沖回部份可做相反分錄。
例:沖回處理:借:應(yīng)付賬款   貸:周轉(zhuǎn)材料-CTP板子 ,借:周轉(zhuǎn)材料-CTP板子  貸:制造費(fèi)用     -----
全部沖回處理后,再按發(fā)票做分錄,發(fā)票是增值稅專票含稅金,即入賬時(shí) 借:周轉(zhuǎn)材料  /  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:制造費(fèi)用  貸:周轉(zhuǎn)材料
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 收到發(fā)票后,全部沖回再按發(fā)票金額再做分錄就好,沖回部份可做相反分錄。
例:沖回處理:借:應(yīng)付賬款   貸:周轉(zhuǎn)材料-CTP板子 ,借:周轉(zhuǎn)材料-CTP板子  貸:制造費(fèi)用     -----
全部沖回處理后,再按發(fā)票做分錄,發(fā)票是增值稅專票含稅金,即入賬時(shí) 借:周轉(zhuǎn)材料  /  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:制造費(fèi)用  貸:周轉(zhuǎn)材料
 2015-10-08 11:33:54
 
 是的啊
 2017-12-04 14:25:03
 
 你好? ? 你就把你原來入賬的分錄 ;分錄的借貸方都不變 做紅字分錄紅沖 就是對(duì)的 ;? ?
 2021-07-05 09:11:43
 
 你好   借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
 2020-06-30 15:56:31
 
 老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
 2017-10-19 09:35:19
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