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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-05-21 13:57

沒錯的,進項在借方,銷項在貸方

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沒錯的,進項在借方,銷項在貸方
2016-05-21 13:57:56
一、 對于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,在籌建期間是沒有銷項稅的,最后形成應(yīng)交稅費——未交增值稅科目的貸方負(fù)數(shù),就是屬于進項稅額留抵稅額。 二、至于480元的減免稅費 1、付款時分錄是: 借:管理費用——辦公費480 貸:庫存現(xiàn)金 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 480 借:管理費用——辦公費 -480
2018-09-19 16:46:30
你好,這筆稅費需要結(jié)合籌建期的留抵算的。
2017-06-29 18:00:47
你好,這個要結(jié)合籌建期留抵稅額算的,你看應(yīng)交稅費明細(xì)科目也能知道是哪筆加哪筆
2017-07-16 14:50:05
損益類科目用要登明細(xì)賬的
2016-06-14 08:29:14
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