- 通過申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額測(cè)算您的扣除總額,與取 問- 稅務(wù)局通過成本費(fèi)用 與您取得的發(fā)票,申報(bào)的工資,申報(bào)的稅金合理比對(duì), 有差額 答 
- 老師,這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候,實(shí)際利潤(rùn)額提示這個(gè):通 問- 據(jù)實(shí)填報(bào)就行了,那個(gè)只是提示 答 
- 老師你好申報(bào)出現(xiàn)疑點(diǎn):通過申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額 問- 你好,你的這個(gè)所得稅申報(bào)表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來看一下嗎? 答 
- 本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng)嗎 問- 是,本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng) 答 
- 老師好 今年2025年我們單位被稅務(wù)檢查 然后要補(bǔ) 問- 同學(xué)你好! 你家原來的未開票收入,是沒做賬嗎?還是說做賬了,但是,稅局沒申報(bào),能麻煩你說明一下嗎 答 

- 請(qǐng)問對(duì)方公司要退款,我們已經(jīng)開了票了,對(duì)方公司說沒有金稅盤開不了紅字信息表,怎么處理 - 答: 對(duì)方已經(jīng)勾選了嗎? 
- 對(duì)方把我們專票開錯(cuò)了,公司名錯(cuò)了!這邊已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,我開具紅字發(fā)票信息表是是按照正確的公司名開的,對(duì)方按照我開的紅字發(fā)票信息表開了紅字發(fā)票。我開的紅字信息表是不是開錯(cuò)了,需要怎么處理? - 答: 同學(xué)你好 是的 你這個(gè)開錯(cuò)了 紅字發(fā)票信息表是開錯(cuò)誤的名 
- 我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 老師,公司貨款進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在有退貨,要求對(duì)方退貨款,我們給對(duì)方開了紅字信息表,對(duì)方也給我們開了紅字發(fā)票,這樣稅務(wù)這里流程是不是已經(jīng)結(jié)束了 - 答: 你好,對(duì)的是的,只需要拿來做賬就可以的。 
 
  
 




 
 
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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