
老師,單位社保退回,會計分錄:借管理費用 551.5,銀行存款551.5,貸應付職工薪酬1103,可對?
答: 你好 你之前計提是怎么做賬的 現(xiàn)在退回沖你計提分錄 這樣不對
計提社保 借:管理費用-單位+個人 貸:應付職工薪酬-社保 交社保 借: 應付職工薪酬-社保(單位+個人) 貸:銀行存款發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-個稅 銀行存款 這樣對嗎
答: 你好,公司社保, 借:管理費用等? 貸:應付職工薪酬 ——社保(公司)? 貸:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等? 貸:應付職工薪酬——工資? 發(fā)放工資, 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款 ——社保(個人) 貸:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應付職工薪酬 ——社保(公司)? 借:應付職工薪酬 ——公積金(公司)? 借:其他應付款 ——社保(個人) 借:其他應付款 ——公積金(個人)? 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提社保是借管理費用 貸應付職工薪酬社保單位部分,繳納社保時借應付職工薪酬單位社保部分,其他應收款個人社保部分,貸銀行存款對嗎
答: 是的,你的分錄是對的。




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人生旅途 追問
2020-04-21 15:27
meizi老師 解答
2020-04-21 15:30