老師好!請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來(lái)的?如果只 問(wèn)
買(mǎi)賣(mài)合同印花稅:一般是以購(gòu)入商品(原材料,庫(kù)存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷(xiāo)售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個(gè)體戶(hù)或者自然人的買(mǎi)賣(mài)合同除外,不交印花稅 答
老師,您好,咨詢(xún)你個(gè)問(wèn)題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問(wèn)
既然用于加工產(chǎn)品銷(xiāo)售,不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師,公司造廠(chǎng)房期間的銀行貸款產(chǎn)生的利息,也是算 問(wèn)
是的,你的理解是對(duì)的。 答
老師,這個(gè)月收到縣人才綜合服務(wù)中心,轉(zhuǎn)來(lái)3650元穩(wěn) 問(wèn)
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 不用繳增值稅 答
付款的那 些到底是記應(yīng)付賬款,還是費(fèi)用還是成本 問(wèn)
若是供應(yīng)商 掛應(yīng)付賬款 答

甘老師,您好,請(qǐng)問(wèn)減免稅款貸方余額怎么結(jié)平,是因?yàn)樾∫?guī)模未達(dá)起征點(diǎn),免征增值稅,通過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),減免稅款產(chǎn)生的余額
答: 你好小規(guī)模,用不到肖像稅減免稅款都是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,如果不交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人,我家季度銷(xiāo)售額是:21649,49元,增值稅額是649.48元。這增值稅額649.48元,按規(guī)定可以免征增值稅的。這免征的增值稅額649.48元,應(yīng)在小規(guī)模報(bào)表里-- 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里 --減免性質(zhì)代碼及名稱(chēng)下 應(yīng)選1-6行里的第幾行呀?
答: 您好,這個(gè)不需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的,直接在主表第10行填寫(xiě)即可。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅,則增值稅免征金額怎么算?
答: 小規(guī)模納稅人享受免征增值稅,全部減免就是全部金額,減半就是一半金額
關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策問(wèn)題:如何判定企業(yè)是銷(xiāo)售額免征還是按增值稅差額免征?
小規(guī)模納稅人增值稅減免申報(bào)表里免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就是免稅額嗎?
老師,增值稅減免稅申報(bào)表中免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額應(yīng)填含稅金額還是不含稅的,小規(guī)模納稅人是農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社
老師, 請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售月低于10萬(wàn)元免征增值稅部分,掛到應(yīng)交增值稅——減免稅款嗎


?琳 追問(wèn)
2020-04-21 10:09
郭老師 解答
2020-04-21 10:11
?琳 追問(wèn)
2020-04-21 10:13
郭老師 解答
2020-04-21 10:14