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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-20 21:01

您好
請問報銷入帳的時候分錄怎么寫的

蓮姐 追問

2020-04-20 21:06

借管理費用-辦公費
貸庫存現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2020-04-20 21:07

借:管理費用-辦公費 借方紅字
借:庫存現(xiàn)金 借方藍字

蓮姐 追問

2020-04-20 21:10

好的,非常感謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-20 21:11

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

蓮姐 追問

2020-04-20 21:46

再問一下出納在日記賬里應該做什么更正

bamboo老師 解答

2020-04-20 21:54

登記收到庫存現(xiàn)金這筆分錄就好了 其他不用處理

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問報銷入帳的時候分錄怎么寫的
2020-04-20 21:01:21
您好 出納報完給會計票子入賬
2022-02-17 22:46:54
你好 你付款的時候 單據(jù)上面都有簽字沒有 ?相關的會計 領導付款簽字沒有 ?
2020-10-05 11:10:07
您好!這個款應該由出納找對方收回來的。 你這里應該借:其他應收款-出納/某員工 貸:現(xiàn)金等
2016-06-22 14:51:00
出務員填寫報銷單——本部門領導簽字——會計復核——經(jīng)理審核(如果金額太大,需要總經(jīng)理或董事長審批)——出納制單——會計復核后付款
2018-11-15 19:36:42
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