@樸老師,追問(wèn)次數(shù)用完,我們只能按第一種情況來(lái)申報(bào) 問(wèn)
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的 答
購(gòu)買(mǎi)不銹鋼地臺(tái)計(jì)入什么費(fèi)用啊 問(wèn)
您好,公司是主營(yíng)什么的,買(mǎi)這個(gè)是做什么用? 答
我們幫客戶(hù)代賣(mài)貨物,收他8000,付給他7000,賺1000,那 問(wèn)
供應(yīng)商 直接開(kāi)發(fā)票給客戶(hù) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們公司請(qǐng)別的公司一個(gè)員工,處理些售 問(wèn)
可計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-維修費(fèi) 答
8.10公司購(gòu)買(mǎi)小米打印機(jī)1臺(tái),1299,這個(gè)直接入費(fèi)用可 問(wèn)
這個(gè)直接入費(fèi)用可以,管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答

老師湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人3--5月開(kāi)具普通發(fā)票免增值稅,那我們公司是一般納稅人但有稅易征收項(xiàng)目這個(gè)簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目開(kāi)具的普通發(fā)票能免增值稅嗎
答: 你好,一般納稅人沒(méi)說(shuō)減免
我們是建筑勞務(wù)公司,過(guò)度期按小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易征收的,在外省承建了一個(gè)項(xiàng)目,已開(kāi)具外管證及增值稅普通發(fā)票寄給對(duì)方項(xiàng)目部了,對(duì)方在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了增值稅,稅額是29126元,我本月辦理金稅盤(pán)的稅額是820元,已經(jīng)在國(guó)稅局報(bào)備了抵扣,請(qǐng)問(wèn)我6月初申報(bào)繳納的增值稅是多少? 2分鐘前 鄒老師 29126-820 但是對(duì)方已經(jīng)按我開(kāi)具的普通發(fā)票預(yù)繳了稅款,稅局不可能退我820元呀?謝謝老師
答: 你好!如果是營(yíng)業(yè)稅期間的找地稅退稅,如果是營(yíng)改增之后的留底以后月份
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司是勞務(wù)服務(wù)公司,是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。我公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅按照5%的征收率差額征稅,請(qǐng)問(wèn)我公司取得勞務(wù)收入時(shí)應(yīng)當(dāng)怎樣開(kāi)票?
答: 以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額

