
老師今年發(fā)現(xiàn)上年的會(huì)計(jì)憑科目其他應(yīng)付款多記金額了,還有營業(yè)外支出也多記了,現(xiàn)在該如何做調(diào)整,麻煩寫一下具體的步驟,謝謝
答: 你好,需要知道與其他應(yīng)付款多記對(duì)應(yīng)科目是什么,營業(yè)外支出多記了對(duì)應(yīng)的科目是什么,這樣才好做出相應(yīng)的調(diào)整分錄的
老師,上年應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出的科目計(jì)入了其他應(yīng)付款,請(qǐng)問今年怎么調(diào)整,謝謝
答: 你好,把其他應(yīng)付款的金額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目即可。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師今年發(fā)現(xiàn)上年的會(huì)計(jì)憑科目其他應(yīng)付款多記金額了,還有營業(yè)外支出也多記了,現(xiàn)在該如何做調(diào)整
答: 你好! 最好反結(jié)賬進(jìn)行修改
你好,老師,上月應(yīng)沖減其他應(yīng)付款結(jié)果錯(cuò)記營業(yè)外支出,這月如何調(diào)賬,才能讓報(bào)表上的營業(yè)外支出累計(jì)歸零
在2022年7月份的時(shí)候本來有筆賬應(yīng)該進(jìn)入其他應(yīng)付款借方,但是我做成了營業(yè)外支出借方了,怎么調(diào)賬

