
老師,上年應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出的科目計(jì)入了其他應(yīng)付款,請(qǐng)問今年怎么調(diào)整,謝謝
答: 你好,把其他應(yīng)付款的金額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目即可。
營業(yè)外支出和其他應(yīng)付款科目怎么區(qū)分?
答: 營業(yè)外支出通常是一些非日常的損失,比如滯納金,發(fā)生火災(zāi),或者清理的支出,其他應(yīng)付款是對(duì)方代墊的款項(xiàng),應(yīng)該償還的部分,這兩者沒有交集的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師今年發(fā)現(xiàn)上年的會(huì)計(jì)憑科目其他應(yīng)付款多記金額了,還有營業(yè)外支出也多記了,現(xiàn)在該如何做調(diào)整
答: 你好! 最好反結(jié)賬進(jìn)行修改
你好,老師,上月應(yīng)沖減其他應(yīng)付款結(jié)果錯(cuò)記營業(yè)外支出,這月如何調(diào)賬,才能讓報(bào)表上的營業(yè)外支出累計(jì)歸零
在2022年7月份的時(shí)候本來有筆賬應(yīng)該進(jìn)入其他應(yīng)付款借方,但是我做成了營業(yè)外支出借方了,怎么調(diào)賬


小米粒 追問
2020-07-12 16:34
汪晨老師 解答
2020-07-12 16:41
小米粒 追問
2020-07-12 16:46
汪晨老師 解答
2020-07-12 17:23