
你好老師,我想問,因我申報增值稅與賬面相差2分錢,所以我做賬借:營業(yè)外支出 0.02貸應(yīng)交稅金-增值稅0.02 想問,我營業(yè)外支出申報企業(yè)所得稅,是否可以像管理費用這樣扣除,來去申報企業(yè)所得稅,謝謝
答: 你好,這一部分是可以企業(yè)所得稅前抵扣的
企業(yè)所得稅申報,包含銷售費用,管理費用,財務(wù)費用,營業(yè)外支出這些的嗎
答: 你好,是不用填寫這些的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
非公益性對外捐贈,會計分錄借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)稅法上企業(yè)所得額需要調(diào)增營業(yè)外支出,那是不是意味著企業(yè)所得額中包含了增值稅
答: 企業(yè)所得稅調(diào)增的金額是營業(yè)外支出的金額,也就是包含了增值稅的

