老師,我想問(wèn)一下,我們這有一個(gè)外貿(mào)企業(yè),他FOB報(bào)關(guān),但 問(wèn)
你好是的這個(gè)正常是會(huì)需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬(wàn),有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的,有5萬(wàn) 問(wèn)
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問(wèn)
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額, 問(wèn)
那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷 答

1萬(wàn)收入轉(zhuǎn)到老板賬戶上,然后老板提成8000元,公司實(shí)際收入2000元,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好,這個(gè)老板提成,當(dāng)做分配利潤(rùn),要繳個(gè)人所得稅,借其他應(yīng)收款--老板10000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
請(qǐng)教一下我有個(gè)美元賬戶5月23號(hào),24號(hào)分別收到799、1938.5美元,5月29號(hào)結(jié)匯到一般戶里面這個(gè)收匯和結(jié)匯分錄怎么做,國(guó)外客戶打款1968,實(shí)際到賬1938.5,請(qǐng)問(wèn)中間差額是什么
答: 您好,收匯的是借銀行存款——美元貸應(yīng)收賬款 結(jié)匯的是借銀行存款——人民幣貸銀行存款——外幣 這中間的差價(jià)是匯款手續(xù)費(fèi)嗎,是的話可以記入財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師有未開票收入如何做分錄,等實(shí)際開票的時(shí)候又如何做分錄
答: 您好 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 開具發(fā)票先紅沖 借:銀行存款等 借方紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字 根據(jù)發(fā)票再寫藍(lán)字分錄 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額


莊老師 解答
2020-04-16 22:08