
老師好,暫估入賬分錄怎么做。實際收到票又怎么做?
答: 你好,同學。 沖紅之前暫估,然后按票面金額做一藍字分錄。
暫估入賬及第二個月收到票分錄怎么做?
答: 你好 借方庫存商品-暫估入庫貸方應付賬款 發(fā)票來了沖你前面的暫估分錄 分錄不變金額負數 然后按發(fā)票做 借方庫存商品貸方應付賬款或者銀行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購進原材料應付賬款暫估入賬分錄怎么寫,進項稅額暫估入賬怎么處理 暫估入賬后實際付款時分錄怎么寫
答: 你好,借;原材料 貸;應付賬款——暫估 暫估的時候不需要估計進項稅額的 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發(fā)票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目


小倩 追問
2020-04-02 10:32
陳詩晗老師 解答
2020-04-02 10:37